ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0225 GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES | 77.305.640 |
|
| | | | | | | | | |
| | OPERACOES ESPECIAIS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 122 | 0225 0713 | EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER | | | | | | | 76.823.640 |
26 122 | 0225 0713 0001 | | EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER - NACIONAL | | | | | | | 76.823.640 |
| | | | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 57.935.640 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 18.888.000 |
| | | | | | | | | |
26 122 | 0225 0715 | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT | | | | | | | 482.000 |
26 122 | 0225 0715 0001 | | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT - NACIONAL | | | | | | | 482.000 |
| | | | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 482.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 77.305.640 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 77.305.640 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39202 - COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 14.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | | | | | | | 14.000 |
26 331 | 0791 2011 0001 | | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | | | | | | | 14.000 |
| | | SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)130 | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 14.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 14.000 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 14.000 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39205 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 157.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | | | | | | | 157.000 |
26 306 | 0791 2012 0043 | | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | | 157.000 |
| | | SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)5 | F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 157.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 157.000 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 157.000 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39207 - VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 19.000.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 783 | 0237 5344 | CONSTRUCAO DE TRECHOS FERROVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | | | | | | | 19.000.000 |
26 783 | 0237 5344 0003 | | CONSTRUCAO DE TRECHOS FERROVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS - IMPERATRIZ (MA) - SENADOR CANEDO (GO) - FERROVIA NORTE SUL | | | | | | | 19.000.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 19.000.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 19.000.000 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 19.000.000 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 300.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | | | | | | | 300.000 |
26 126 | 0750 2003 0001 | | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | | | | | | | 300.000 |
| | | | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 300.000 |
|
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 1.083.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 301 | 0791 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | | | | | | | 1.083.000 |
26 301 | 0791 2004 0001 | | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | | | | | | | 1.083.000 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 0 | 650 | 1.083.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 300.000 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.083.000 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 1.383.000 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 920.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | 850.000 |
26 122 | 0750 2000 0001 | | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | | | | | | | 850.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 850.000 |
| | | | | | | | | |
26 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | | | | | | | 70.000 |
26 122 | 0750 2001 0001 | | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | | | | | | | 70.000 |
| | | | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 70.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 920.000 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 920.000 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0220 MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL | 12.308.800 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 782 | 0220 2036 | GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE NA REDE RODOVIARIA FEDERAL | | | | | | | 12.308.800 |
26 782 | 0220 2036 0001 | | GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE NA REDE RODOVIARIA FEDERAL - NACIONAL | | | | | | | 12.308.800 |
| | | | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 12.308.800 |
|
| TOTAL - FISCAL | 12.308.800 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 12.308.800 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39901 - FUNDO DA MARINHA MERCANTE
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0221 QUALIDADE E FOMENTO AO TRANSPORTE AQUAVIARIO | 86.723.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | OPERACOES ESPECIAIS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 784 | 0221 0559 | FINANCIAMENTO DA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA NAVEGACAO MARITIMA NACIONAL | | | | | | | 86.723.000 |
26 784 | 0221 0559 0001 | | FINANCIAMENTO DA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA NAVEGACAO MARITIMA NACIONAL - NACIONAL | | | | | | | 86.723.000 |
| | | | F | 5 | F | 90 | 0 | 135 | 48.325.954 |
| | | | F | 5 | F | 90 | 0 | 380 | 38.397.046 |
|
| TOTAL - FISCAL | 86.723.000 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 86.723.000 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39202 - COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO
|
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0228 NAVEGACAO INTERIOR | 14.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 784 | 0228 2326 | MANUTENCAO E OPERACAO DAS LINHAS DE NAVEGACAO DO RIO SAO FRANCISCO | | | | | | | 14.000 |
26 784 | 0228 2326 0001 | | MANUTENCAO E OPERACAO DAS LINHAS DE NAVEGACAO DO RIO SAO FRANCISCO - NACIONAL | | | | | | | 14.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 14.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 14.000 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 14.000 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
|
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 300.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | 300.000 |
26 122 | 0750 2002 0001 | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | | | | | | | 300.000 |
| | | | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 300.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 300.000 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 300.000 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ
|
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.070.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | 1.070.000 |
26 122 | 0750 2002 0001 | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | | | | | | | 1.070.000 |
| | | | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 1.070.000 |
|
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 332.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | | | | | | | 132.000 |
26 331 | 0791 2011 0001 | | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | | | | | | | 132.000 |
| | | SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)130 | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 132.000 |
| | | | | | | | | |
26 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | | | | | | | 200.000 |
26 306 | 0791 2012 0001 | | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | | | | | | | 200.000 |
| | | SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)182 | F | 3 | P | 90 | 0 | 111 | 200.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 1.402.000 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 1.402.000 |
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
|
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0220 MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL | 12.308.800 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 782 | 0220 2036 | GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE NA REDE RODOVIARIA FEDERAL | | | | | | | 12.308.800 |
26 782 | 0220 2036 0001 | | GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE NA REDE RODOVIARIA FEDERAL - NACIONAL | | | | | | | 12.308.800 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 12.308.800 |
|
0230 CORREDOR LESTE | 10.000.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 782 | 0230 5704 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE | | | | | | | 5.000.000 |
26 782 | 0230 5704 0033 | | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE - BR-342/ES - ENTRONCAMENTO BR-101/ES - NOVA VENECIA - ECOPORANGA - DIVISA ES/MG | | | | | | | 5.000.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 5.000.000 |
| | | | | | | | | |
26 782 | 0230 5725 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE | | | | | | | 5.000.000 |
26 782 | 0230 5725 0015 | | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE - BR-153/MG - DIVISA GO/MG - ENTRONCAMENTO BR-365 (TREVO) | | | | | | | 5.000.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 5.000.000 |
|
0233 CORREDOR MERCOSUL | 10.000.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 782 | 0233 5707 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL | | | | | | | 10.000.000 |
26 782 | 0233 5707 0015 | | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - BR-282/SC - FLORIANOPOLIS - DIVISA COM ARGENTINA | | | | | | | 10.000.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 10.000.000 |
|
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 27.600.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 782 | 0237 5710 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | | | | | | | 5.600.000 |
26 782 | 0237 5710 0015 | | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS - BR-242/TO - PEIXE - PARANA - TAGUATINGA (CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DO ART. 12 DESTA LEI) | | | | | | | 1.600.000 |
| | | | F | 4 | P | 30 | 0 | 111 | 1.600.000 |
26 782 | 0237 5710 0103 | | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS - BR-402/MA - HUMBERTO DE CAMPOS - BARREIRINHAS (CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DO ART. 12 DESTA LEI) | | | | | | | 4.000.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 4.000.000 |
| | | | | | | | | |
26 782 | 0237 5730 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | | | | | | | 20.000.000 |
26 782 | 0237 5730 0001 | | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS - BR-060/GO - DIVISA DF/GO - ENTRONCAMENTO BR-153/GO (CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DO ART. 12 DESTA LEI) | | | | | | | 10.000.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 10.000.000 |
26 782 | 0237 5730 0015 | | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS - BR-060/DF - DISTRITO FEDERAL - DIVISA DF/GO (CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DO ART. 12 DESTA LEI) | | | | | | | 10.000.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 10.000.000 |
| | | | | | | | | |
26 784 | 0237 5749 | IMPLANTACAO DE HIDROVIAS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | | | | | | | 2.000.000 |
26 784 | 0237 5749 0001 | | IMPLANTACAO DE HIDROVIAS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS - HIDROVIA DO ARAGUAIA - TOCANTINS | | | | | | | 2.000.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 2.000.000 |
|
0238 CORREDOR FRONTEIRA NORTE | 15.000.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 782 | 0238 5711 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE | | | | | | | 15.000.000 |
26 782 | 0238 5711 0014 | | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE - BR-401/RR - BOA VISTA - NORMANDIA - BONFIM - PONTE S/ RIO ITACUTU - PONTE S/ RIO ARRAIA (CONDIC AO ATENDIM. DO ART.12 DESTA LEI) | | | | | | | 15.000.000 |
| | | | F | 4 | P | 90 | 0 | 111 | 15.000.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 74.908.800 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 74.908.800 |
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ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39901 - FUNDO DA MARINHA MERCANTE
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ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
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PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
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| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
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0221 QUALIDADE E FOMENTO AO TRANSPORTE AQUAVIARIO | 48.325.954 |
|
| | | | | | | | | |
| | OPERACOES ESPECIAIS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
26 784 | 0221 0571 | FINANCIAMENTO DA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA NAVEGACAO MARITIMA INTERNACIONAL | | | | | | | 48.325.954 |
26 784 | 0221 0571 0001 | | FINANCIAMENTO DA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA NAVEGACAO MARITIMA INTERNACIONAL - NACIONAL | | | | | | | 48.325.954 |
| | | | F | 5 | F | 90 | 0 | 135 | 48.325.954 |
|
| TOTAL - FISCAL | 48.325.954 |
|
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| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|
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| TOTAL - GERAL | 48.325.954 |
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