ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2014
| Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização
| 30.039.480
|
| | Atividades
| | | | | | | |
20 608 | 2014 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário
| | | | | | | 30.039.480
|
20 608 | 2014 20ZV 6500 | Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 30.039.480
|
| | | F
| 4
| 2
| 40
| 0
| 100
| 30.039.480
|
TOTAL – FISCAL | 30.039.480
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 30.039.480
|
| |
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde |
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2015
| Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)
| 232.952.388
|
| | Atividades
| | | | | | | |
10 303 | 2015 20YS | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento
| | | | | | | 200.000.000
|
10 303 | 2015 20YS 6500 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 200.000.000
|
| | | | 3
| 2
| 90
| 0
| 153
| 200.000.000
|
10 302 | 2015 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
| | | | | | | 32.952.388
|
10 302 | 2015 8535 6500 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 32.952.388
|
| | | | 4
| 2
| 41
| 6
| 151
| 32.952.388
|
TOTAL – FISCAL | 0
|
TOTAL – SEGURIDADE | 232.952.388
|
TOTAL - GERAL | 232.952.388
|
| |
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura |
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2027
| Cultura: Preservação, Promoção e Acesso
| 2.500.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
13 392 | 2027 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira
| | | | | | | 1.500.000
|
13 392 | 2027 20ZF 6500 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - No Município de Osasco - SP (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 1.500.000
|
| | | F
| 3
| 2
| 40
| 0
| 100
| 1.500.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
13 392 | 2027 14U2 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais
| | | | | | | 1.000.000
|
13 392 | 2027 14U2 6501 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais - No Município de Arroio dos Ratos - RS (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 250.000
|
| | | F
| 3
| 2
| 40
| 0
| 100
| 250.000
|
13 392 | 2027 14U2 6502 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais - No Município de São Francisco de Assis - RS (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 500.000
|
| | | F
| 3
| 2
| 40
| 0
| 100
| 500.000
|
13 392 | 2027 14U2 6503 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais - No Município de Dona Francisca - RS (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 250.000
|
| | | F
| 3
| 2
| 40
| 0
| 100
| 250.000
|
TOTAL – FISCAL | 2.500.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 2.500.000
|
| |
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte |
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2035
| Esporte e Grandes Eventos Esportivos
| 37.536.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
27 812 | 2035 5450 | Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
| | | | | | | 37.536.000
|
27 812 | 2035 5450 6500 | Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 37.536.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 29.910.996
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 118
| 7.625.004
|
2123
| Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte
| 10.000.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
27 131 | 2123 4641 | Publicidade de Utilidade Pública
| | | | | | | 10.000.000
|
27 131 | 2123 4641 6500 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 10.000.000
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 10.000.000
|
TOTAL – FISCAL | 47.536.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 47.536.000
|
| |
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2058
| Política Nacional de Defesa
| 143.251.462
|
| | Atividades
| | | | | | | |
05 182 | 2058 216J | Apoio das Forças Armadas no Combate ao Aedes Aegypti
| | | | | | | 115.501.462
|
05 182 | 2058 216J 6500 | Apoio das Forças Armadas no Combate ao Aedes Aegypti - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 115.501.462
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 108.664.456
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 6.837.006
|
| | Projetos
| | | | | | | |
05 244 | 2058 1211 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte
| | | | | | | 27.750.000
|
05 244 | 2058 1211 6500 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 27.750.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 27.750.000
|
TOTAL – FISCAL | 143.251.462
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 143.251.462
|
| |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional |
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2029
| Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária
| 19.500.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado
| | | | | | | 19.500.000
|
15 244 | 2029 7K66 6500 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 19.500.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 19.500.000
|
2040
| Gestão de Riscos e Resposta a Desastres
| 5.000.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
06 182 | 2040 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres
| | | | | | | 5.000.000
|
06 182 | 2040 8348 6500 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 5.000.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 5.000.000
|
2051
| Oferta de Água
| 720.000.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
18 544 | 2051 12EP | Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)
| | | | | | | 393.000.000
|
18 544 | 2051 12EP 6500 | Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste) - Na Região Nordeste (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 393.000.000
|
| | | F
| 4
| 3
| 90
| 0
| 100
| 393.000.000
|
18 544 | 2051 5900 | Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)
| | | | | | | 327.000.000
|
18 544 | 2051 5900 6500 | Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte) - Na Região Nordeste (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 327.000.000
|
| | | F
| 4
| 3
| 90
| 0
| 100
| 327.000.000
|
TOTAL – FISCAL | 744.500.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 744.500.000
|
| |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional |
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2029
| Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária
| 5.000.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado
| | | | | | | 5.000.000
|
15 244 | 2029 7K66 6500 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 5.000.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 5.000.000
|
TOTAL – FISCAL | 5.000.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 5.000.000
|
| |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional |
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2029
| Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária
| 2.000.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
19 691 | 2029 8902 | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
| | | | | | | 2.000.000
|
19 691 | 2029 8902 6501 | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 2.000.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 2.000.000
|
TOTAL – FISCAL | 2.000.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 2.000.000
|
| |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional |
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2051
| Oferta de Água
| 2.000.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
18 544 | 2051 1851 | Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica
| | | | | | | 2.000.000
|
18 544 | 2051 1851 6500 | Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 2.000.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 2.000.000
|
TOTAL – FISCAL | 2.000.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 2.000.000
|
| |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional |
UNIDADE: 53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2029
| Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária
| 5.000.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
19 691 | 2029 8902 | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica
| | | | | | | 5.000.000
|
19 691 | 2029 8902 6501 | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 5.000.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 5.000.000
|
TOTAL – FISCAL | 5.000.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 5.000.000
|
| |
ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo |
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2076
| Turismo
| 72.750.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
23 695 | 2076 10V0 | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
| | | | | | | 72.750.000
|
23 695 | 2076 10V0 6500 | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 72.750.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 30
| 0
| 100
| 72.750.000
|
TOTAL – FISCAL | 72.750.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 72.750.000
|
| |
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios |
UNIDADE: 73101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda | |
ANEXO I | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
0903
| Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica
| 8.000.000
|
| | Operações Especiais
| | | | | | | |
28 845 | 0903 099B | Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT)
| | | | | | | 8.000.000
|
28 845 | 0903 099B 6500 | Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) - Nacional (Crédito Extraordinário)
| | | | | | | 8.000.000
|
| | | F
| 3
| 2
| 40
| 0
| 100
| 8.000.000
|
TOTAL – FISCAL | 8.000.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 8.000.000
|
| |
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
UNIDADE: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2014
| Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização
| 30.039.480
|
| | Projetos
| | | | | | | |
20 605 | 2014 151O | Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB
| | | | | | | 30.039.480
|
20 605 | 2014 151O 0001 | Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB - Nacional
| | | | | | | 30.039.480
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 30.039.480
|
TOTAL – FISCAL | 30.039.480
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 30.039.480
|
| |
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2110
| Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda
| 8.000.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
04 122 | 2110 2000 | Administração da Unidade
| | | | | | | 8.000.000
|
04 122 | 2110 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional
| | | | | | | 8.000.000
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 8.000.000
|
TOTAL – FISCAL | 8.000.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 8.000.000
|
| |
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde |
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2015
| Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)
| 32.952.388
|
| | Projetos
| | | | | | | |
10 301 | 2015 12L5 | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS
| | | | | | | 32.952.388
|
10 301 | 2015 12L5 0001 | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS - Nacional
| | | | | | | 32.952.388
|
| | | | 4
| 3
| 41
| 6
| 151
| 32.952.388
|
TOTAL – FISCAL | 0
|
TOTAL – SEGURIDADE | 32.952.388
|
TOTAL - GERAL | 32.952.388
|
| |
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura |
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2027
| Cultura: Preservação, Promoção e Acesso
| 2.500.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
13 391 | 2027 213W | Preservação, Digitalização e Difusão de Acervos Audiovisuais na Cinemateca Brasileira
| | | | | | | 2.500.000
|
13 391 | 2027 213W 0001 | Preservação, Digitalização e Difusão de Acervos Audiovisuais na Cinemateca Brasileira - Nacional
| | | | | | | 2.500.000
|
| | | F
| 3
| 2
| 50
| 0
| 100
| 2.500.000
|
TOTAL – FISCAL | 2.500.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 2.500.000
|
| |
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte |
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2035
| Esporte e Grandes Eventos Esportivos
| 24.173.868
|
| | Atividades
| | | | | | | |
27 811 | 2035 20JO | Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino e Defesa dos Direitos do Torcedor
| | | | | | | 3.149.715
|
27 811 | 2035 20JO 0001 | Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino e Defesa dos Direitos do Torcedor - Nacional
| | | | | | | 3.149.715
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 118
| 3.101.842
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 47.873
|
27 812 | 2035 20JQ | Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social
| | | | | | | 4.320.005
|
27 812 | 2035 20JQ 0001 | Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social - Nacional
| | | | | | | 4.320.005
|
| | | F
| 3
| 2
| 40
| 0
| 118
| 2.086.177
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 118
| 2.233.828
|
27 811 | 2035 20YA | Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento
| | | | | | | 756.308
|
27 811 | 2035 20YA 0001 | Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento - Nacional
| | | | | | | 756.308
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 393.151
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 118
| 70.574
|
| | | F
| 4
| 2
| 30
| 0
| 100
| 160.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 30
| 0
| 118
| 132.583
|
27 811 | 2035 211Z | Implementação e Desenvolvimento da Política Nacional de Controle de Dopagem
| | | | | | | 6.203.214
|
27 811 | 2035 211Z 0001 | Implementação e Desenvolvimento da Política Nacional de Controle de Dopagem - Nacional
| | | | | | | 6.203.214
|
| | | F
| 3
| 2
| 80
| 0
| 100
| 1.482.227
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 1.573.128
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 3.147.859
|
| | Operações Especiais
| | | | | | | |
27 811 | 2035 09HW | Concessão de Bolsa a Atletas
| | | | | | | 9.744.626
|
27 811 | 2035 09HW 0001 | Concessão de Bolsa a Atletas - Nacional
| | | | | | | 9.744.626
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 9.744.626
|
2123
| Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte
| 394.824
|
| | Atividades
| | | | | | | |
27 122 | 2123 2000 | Administração da Unidade
| | | | | | | 394.824
|
27 122 | 2123 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional
| | | | | | | 394.824
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 394.824
|
TOTAL – FISCAL | 24.568.692
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 24.568.692
|
| |
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2108
| Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa
| 130.626
|
| | Atividades
| | | | | | | |
05 122 | 2108 2000 | Administração da Unidade
| | | | | | | 130.626
|
05 122 | 2108 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional
| | | | | | | 130.626
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 130.626
|
TOTAL – FISCAL | 130.626
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 130.626
|
| |
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2058
| Política Nacional de Defesa
| 115.370.836
|
| | Atividades
| | | | | | | |
05 153 | 2058 20XE | Manutenção dos Sistemas de Comando e Controle do Exército
| | | | | | | 15.350.160
|
05 153 | 2058 20XE 0001 | Manutenção dos Sistemas de Comando e Controle do Exército - Nacional
| | | | | | | 15.350.160
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 4.694.440
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 10.655.720
|
05 153 | 2058 20XJ | Desenvolvimento Tecnológico do Exército
| | | | | | | 7.273.370
|
05 153 | 2058 20XJ 0001 | Desenvolvimento Tecnológico do Exército - Nacional
| | | | | | | 7.273.370
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 7.273.370
|
05 153 | 2058 20XK | Logística Militar Terrestre
| | | | | | | 59.481.506
|
05 153 | 2058 20XK 0001 | Logística Militar Terrestre - Nacional
| | | | | | | 59.481.506
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 26.516.506
|
| | | F
| 3
| 2
| 91
| 0
| 100
| 16.800.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 16.165.000
|
05 153 | 2058 2911 | Aquisição e Modernização dos Meios de Engenharia do Exército
| | | | | | | 5.905.800
|
05 153 | 2058 2911 0001 | Aquisição e Modernização dos Meios de Engenharia do Exército - Nacional
| | | | | | | 5.905.800
|
| | | F
| 3
| 2
| 90
| 0
| 100
| 1.510.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 4.395.800
|
05 125 | 2058 2919 | Registro e Fiscalização de Produtos Controlados
| | | | | | | 4.060.000
|
05 125 | 2058 2919 0001 | Registro e Fiscalização de Produtos Controlados - Nacional
| | | | | | | 4.060.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 4.060.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
05 153 | 2058 156M | Modernização Operacional do Exército Brasileiro
| | | | | | | 11.200.000
|
05 153 | 2058 156M 0001 | Modernização Operacional do Exército Brasileiro - Nacional
| | | | | | | 11.200.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 11.200.000
|
05 153 | 2058 3138 | Implantação do Sistema de Aviação do Exército
| | | | | | | 12.100.000
|
05 153 | 2058 3138 0001 | Implantação do Sistema de Aviação do Exército - Nacional
| | | | | | | 12.100.000
|
| | | F
| 4
| 2
| 90
| 0
| 100
| 12.100.000
|
TOTAL – FISCAL | 115.370.836
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 115.370.836
|
| |
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2058
| Política Nacional de Defesa
| 123.467.308
|
| | Projetos
| | | | | | | |
05 152 | 2058 123G | Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares
| | | | | | | 123.467.308
|
05 152 | 2058 123G 0001 | Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares - Nacional
| | | | | | | 123.467.308
|
| | | F
| 4
| 3
| 90
| 0
| 100
| 123.467.308
|
TOTAL – FISCAL | 123.467.308
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 123.467.308
|
| |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional |
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2051
| Oferta de Água
| 38.500.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
18 544 | 2051 12G7 | Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba
| | | | | | | 38.500.000
|
18 544 | 2051 12G7 0025 | Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba - No Estado da Paraíba
| | | | | | | 38.500.000
|
| | | F
| 4
| 3
| 90
| 0
| 100
| 38.500.000
|
TOTAL – FISCAL | 38.500.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 38.500.000
|
| |
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome |
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2019
| Bolsa Família
| 200.000.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
08 244 | 2019 8442 | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)
| | | | | | | 200.000.000
|
08 244 | 2019 8442 0020 | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Nordeste
| | | | | | | 23.800.800
|
| | | | 3
| 1
| 90
| 0
| 153
| 23.800.800
|
08 244 | 2019 8442 0030 | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Sudeste
| | | | | | | 36.538.800
|
| | | | 3
| 1
| 90
| 0
| 153
| 36.538.800
|
08 244 | 2019 8442 0040 | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Sul
| | | | | | | 89.550.200
|
| | | | 3
| 1
| 90
| 0
| 153
| 89.550.200
|
08 244 | 2019 8442 0050 | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Centro-Oeste
| | | | | | | 50.110.200
|
| | | | 3
| 1
| 90
| 0
| 153
| 50.110.200
|
TOTAL – FISCAL | 0
|
TOTAL – SEGURIDADE | 200.000.000
|
TOTAL - GERAL | 200.000.000
|
| |
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades |
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades | |
ANEXO II | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2049
| Moradia Digna
| 720.000.000
|
| | Operações Especiais
| | | | | | | |
28 845 | 2049 00AF | Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR
| | | | | | | 720.000.000
|
28 845 | 2049 00AF 0001 | Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - Nacional
| | | | | | | 720.000.000
|
| | | F
| 5
| 3
| 90
| 0
| 100
| 720.000.000
|
TOTAL – FISCAL | 720.000.000
|
TOTAL – SEGURIDADE | 0
|
TOTAL - GERAL | 720.000.000
|
| |
| | | | | | |
ANEXO III | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
26- Transporte | 23.110.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
781- Transporte Aéreo | 2.000.000
|
784- Transporte Hidroviário | 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
26- Transporte | 23.110.000
|
781- Transporte Aéreo | 2.000.000
|
784- Transporte Hidroviário | 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
2017- Aviação Civil | 2.000.000
|
2074- Transporte Marítimo | 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
62000- Secretaria de Aviação Civil | 2.000.000
|
68000- Secretaria de Portos | 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 23.110.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil
| |
ANEXO III | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
26 - Transporte | 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
781 - Transporte Aéreo | 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
26 - Transporte | 2.000.000
|
781- Transporte Aéreo | 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
|
2017 - Aviação Civil
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
|
62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil
| |
UNIDADE: 62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
| |
ANEXO III
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
|
26 - Transporte | 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
781 - Transporte Aéreo | 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
26 - Transporte | 2.000.000
|
781- Transporte Aéreo | 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
2017 - Aviação Civil | 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil
|
UNIDADE: 62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
|
ANEXO III
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2017
| Aviação Civil
| 2.000.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 781 | 2017 7H34 | Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)
| | | | | | | 2.000.000
|
26 781 | 2017 7H34 0035 | Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP) - No Estado de São Paulo
| | | | | | | 2.000.000
|
| | | I
| 4-INV
| 3
| 90
| 0
| 495
| 2.000.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.000.000
|
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
ANEXO III | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
26 - Transporte | 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
784 - Transporte Hidroviário | 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
26 - Transporte | 21.110.000
|
784- Transporte Hidroviário | 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
2074 - Transporte Marítimo | 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 250.000
|
68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 3.460.000
|
68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 17.000.000
|
68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 400.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
| 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
| |
ANEXO III
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
|
784 - Transporte Hidroviário
| 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 250.000
|
784- Transporte Hidroviário | 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
2074 - Transporte Marítimo | 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
|
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
|
ANEXO III
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2074
| Transporte Marítimo
| 250.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 784 | 2074 14KL | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária
| | | | | | | 250.000
|
26 784 | 2074 14KL 0032 | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Espírito Santo
| | | | | | | 250.000
|
| | Implantação realizada (percentual de execução física): 1
| I
| 4-INV
| 3
| 90
| 0
| 495
| 250.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS | 250.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
| |
ANEXO III | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
26 - Transporte | 3.460.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
784 - Transporte Hidroviário | 3.460.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
26 - Transporte | 3.460.000
|
784- Transporte Hidroviário | 3.460.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
2074 - Transporte Marítimo | 3.460.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.460.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
|
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
|
ANEXO III
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2074
| Transporte Marítimo
| 3.460.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 784 | 2074 12LL | Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA)
| | | | | | | 3.400.000
|
26 784 | 2074 12LL 0029 | Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia
| | | | | | | 3.400.000
|
| | | I
| 4-INV
| 3
| 90
| 0
| 495
| 3.400.000
|
26 784 | 2074 143J | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA)
| | | | | | | 60.000
|
26 784 | 2074 143J 0029 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia
| | | | | | | 60.000
|
| | | I
| 4-INV
| 2
| 90
| 0
| 495
| 60.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.460.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
| |
ANEXO III | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
26 - Transporte | 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
784 - Transporte Hidroviário | 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
26 - Transporte | 17.000.000
|
784- Transporte Hidroviário | 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
2074 - Transporte Marítimo | 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
|
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
|
ANEXO III
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2074
| Transporte Marítimo
| 17.000.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 784 | 2074 12LR | Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP)
| | | | | | | 17.000.000
|
26 784 | 2074 12LR 0035 | Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
| | | | | | | 17.000.000
|
| | Obra executada (percentual de execução física): 5
| I
| 4-INV
| 3
| 90
| 0
| 495
| 17.000.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS | 17.000.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
| |
ANEXO III | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
26 - Transporte | 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
784 - Transporte Hidroviário | 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
26 - Transporte | 400.000
|
784- Transporte Hidroviário | 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
2074 - Transporte Marítimo | 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
|
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
|
ANEXO III
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2074
| Transporte Marítimo
| 400.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
26 784 | 2074 20HM | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário
| | | | | | | 200.000
|
26 784 | 2074 20HM 0001 | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional
| | | | | | | 200.000
|
| | Estudo realizado (unidade): 2
| I
| 4-INV
| 2
| 90
| 0
| 495
| 200.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 784 | 2074 12LP | Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN)
| | | | | | | 200.000
|
26 784 | 2074 12LP 0024 | Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
| | | | | | | 200.000
|
| | Obra executada (percentual de execução física): 3
| I
| 4-INV
| 3
| 90
| 0
| 495
| 200.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS | 400.000
|
| |
ANEXO IV | Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
26- Transporte | 23.110.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
122- Administração Geral | 60.000
|
781- Transporte Aéreo | 2.000.000
|
784- Transporte Hidroviário | 21.050.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
26- Transporte | 23.110.000
|
122- Administração Geral | 60.000
|
781- Transporte Aéreo | 2.000.000
|
784- Transporte Hidroviário | 21.050.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 60.000
|
2017- Aviação Civil | 2.000.000
|
2074- Transporte Marítimo | 21.050.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO
|
62000- Secretaria de Aviação Civil
| 2.000.000
|
68000- Secretaria de Portos
| 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495- Recursos do Orçamento de Investimento
| 23.110.000
|
TOTAL GERAL
| 23.110.000
|
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil
| |
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
|
781 - Transporte Aéreo | 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 2.000.000
|
781- Transporte Aéreo
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
|
2017 - Aviação Civil
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
|
62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil
| |
UNIDADE: 62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
| |
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
|
781 - Transporte Aéreo
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 2.000.000
|
781- Transporte Aéreo
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
|
2017 - Aviação Civil
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
| 2.000.000
|
TOTAL GERAL
| 2.000.000
|
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil
|
UNIDADE: 62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
|
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2017
| Aviação Civil
| 2.000.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 781
| 2017 157L
| Adequação da Infraestrutura Aeroportuária
| | | | | | | 2.000.000
|
26 781
| 2017 157L 0001
| Adequação da Infraestrutura Aeroportuária - Nacional
| | | | | | | 2.000.000
|
| | | I
| 4-INV
| 3
| 90
| 0
| 495
| 2.000.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS
| 2.000.000
|
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
|
122 - Administração Geral
| 60.000
|
784 - Transporte Hidroviário
| 21.050.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 21.110.000
|
122- Administração Geral
| 60.000
|
784- Transporte Hidroviário
| 21.050.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
|
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
| 60.000
|
2074 - Transporte Marítimo
| 21.050.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
|
68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
| 250.000
|
68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
| 3.460.000
|
68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
| 17.000.000
|
68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
| 400.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
| 21.110.000
|
TOTAL GERAL
| 21.110.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
| |
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
|
784 - Transporte Hidroviário
| 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 250.000
|
784- Transporte Hidroviário
| 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
|
2074 - Transporte Marítimo
| 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
| 250.000
|
TOTAL GERAL
| 250.000
|
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
|
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
|
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2074
| Transporte Marítimo
| 250.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 784
| 2074 143F
| Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES)
| | | | | | | 250.000
|
26 784
| 2074 143F 0032
| Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo
| | | | | | | 250.000
|
| | Obra executada (percentual de execução física): 1
| I
| 4-INV
| 2
| 90
| 0
| 495
| 250.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS
| 250.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
| |
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 3.460.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
|
122 - Administração Geral
| 60.000
|
784 - Transporte Hidroviário
| 3.400.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 3.460.000
|
122- Administração Geral
| 60.000
|
784- Transporte Hidroviário
| 3.400.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
|
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
| 60.000
|
2074 - Transporte Marítimo
| 3.400.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
| 3.460.000
|
TOTAL GERAL
| 3.460.000
|
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
|
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
|
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
0807
| Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
| 60.000
|
| | Atividades
| | | | | | | |
26 122
| 0807 4102
| Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
| | | | | | | 60.000
|
26 122
| 0807 4102 0029
| Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia
| | | | | | | 60.000
|
| | | I
| 4-INV
| 2
| 90
| 0
| 495
| 60.000
|
2074
| Transporte Marítimo
| 3.400.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 784
| 2074 143L
| Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)
| | | | | | | 1.000.000
|
26 784
| 2074 143L 0029
| Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia
| | | | | | | 1.000.000
|
| | | I
| 4-INV
| 2
| 90
| 0
| 495
| 1.000.000
|
26 784
| 2074 143Q
| Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA)
| | | | | | | 2.400.000
|
26 784
| 2074 143Q 0029
| Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia
| | | | | | | 2.400.000
|
| | | I
| 4-INV
| 2
| 90
| 0
| 495
| 2.400.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS
| 3.460.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
| |
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
|
784 - Transporte Hidroviário
| 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 17.000.000
|
784- Transporte Hidroviário
| 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
|
2074 - Transporte Marítimo
| 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
| 17.000.000
|
TOTAL GERAL
| 17.000.000
|
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
|
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
|
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2074
| Transporte Marítimo
| 17.000.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 784
| 2074 12NJ
| Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)
| | | | | | | 5.000.000
|
26 784
| 2074 12NJ 0035
| Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
| | | | | | | 5.000.000
|
| | Obra executada (percentual de execução física): 3
| I
| 4-INV
| 3
| 90
| 0
| 495
| 5.000.000
|
26 784
| 2074 12NK
| Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)
| | | | | | | 12.000.000
|
26 784
| 2074 12NK 0035
| Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
| | | | | | | 12.000.000
|
| | Obra executada (percentual de execução física): 21
| I
| 4-INV
| 3
| 90
| 0
| 495
| 12.000.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS
| 17.000.000
|
| |
| |
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
| |
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
| |
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
|
784 - Transporte Hidroviário
| 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
|
26 - Transporte
| 400.000
|
784- Transporte Hidroviário
| 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
|
2074 - Transporte Marítimo
| 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
|
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
|
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
| 400.000
|
TOTAL GERAL
| 400.000
|
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
|
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
|
ANEXO IV
| Crédito Extraordinário
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
| Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
|
FUNCIONAL
| PROGRAMÁTICA
| PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
| E F
| G N D
| R P
| M O D
| I U
| F T E
| VALOR
|
2074
| Transporte Marítimo
| 400.000
|
| | Projetos
| | | | | | | |
26 784
| 2074 145H
| Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN)
| | | | | | | 400.000
|
26 784
| 2074 145H 0024
| Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
| | | | | | | 400.000
|
| | Obra executada (percentual de execução física): 1
| I
| 4-INV
| 2
| 90
| 0
| 495
| 400.000
|
TOTAL – INVESTIMENTOS
| 400.000
|